平定县人民检察院2016年预算公开
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,由人民代表大会产生并对其负责。法律监督是检察机关监督法律执行和遵守的情况、维护法律统一正确实施的专门权力。检察权是国家宪法和法律规定的,由人民检察院行使的,对公安机关、审判机关、行执机关的职能活动是否合法及国家机关、人民团体、事业单位、国家工作人员和公民是否遵守法律实行法律监督的权力。检察院行使如下职权:1、刑事案件侦查权。2、批准和决定逮捕权。3、公诉权。4、立案监督和侦查监督权。5、刑事审判监督权。6、对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权。7民事审判监督权。8、行政诉讼监督权。
(二)2016年主要工作任务
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻学习习近平总书记对政法工作的重要指示精神,紧紧围绕全县工作大局,切实增强忧患意识、责任意识,主动适应形势新变化和经济发展新常态,全面提升检察工作水平,积极推进检察改革,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为“十三五”时期全县经济社会发展提供有力的司法保障。
部门预算单位构成:
人民检察院按照法律规定和业务分工设立15个内设机构,即办公室、政治处、纪检组、侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、案件管理中心、司法警察大队和检察技术中心。
二、预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2016年财政预算拨款安排738.98万元,其中经费拨款预算安排538.98万元,罚没收入安排200万元。其他收入0.03万元。预算支出为739.01万元。
(二)支出预算总体安排情况
其本支出为513.45万 (其中包括工资福利303.79万元,对个人和家庭的补助71.59万元,商品和服务支出138.07万元)。项目支出225.56万元(其中工资福利25.56万元,其他资本性支出200万元)
(三)一般公共预算资金支出安排情况
一般公共预算资金支出为739.01万元,其中基本支出513.45万元,项目支出225.56万元。
(四)政府性基金支出预算情况
无
(五)三公经费安排情况及增减变化原因
三公经费支出预算为7万元,其中公务接待费2万元,公车运行维护费为5万元。比2015年预算减少8万元,其中接待费减少3万元,公车运行减少5万元,主要原因公车改革后车辆减少,运行费用降低。
三、其他需要公开事项说明
无
四、部门(单位)预算表
表一: 2016年收支预算总表
|
部门(单位)名称:
|
单位:万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
经济分类
|
预算数
|
一、一般公共预算资金(小计)
|
738.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、工资福利支出
|
329.35
|
财政拨款
|
538.98
|
二、国防支出
|
|
二、商品和服务支出
|
138.07
|
行政事业性收费资金
|
|
三、公共安全支出
|
739.01
|
三、对个人和家庭的补助
|
71.59
|
专项资金
|
200
|
四、教育支出
|
|
四、对企事业单位的补贴
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
五、 科学技术支出
|
|
五、转移性支出
|
|
其他收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
六、债务利息支出
|
|
二、政府性基金
|
|
七、社会保障和就业支出
|
|
七、基本建设支出
|
|
三、财政专户管理的事业资金
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
|
八、其他资本性支出
|
200
|
四、其他资金
|
0.03
|
九、节能环保支出
|
|
九、其他支出
|
|
|
|
十、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、转移性支出
|
|
|
|
收入合计
|
739.01
|
支出合计
|
739.01
|
支出合计
|
739.01
|
表二: 2016年一般公共预算资金支出预算表
|
|
部门(单位)名称:
|
|
单位:万元
|
预算科目(类、款、项)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
739.01
|
513.45
|
225.56
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
…………
|
|
|
|
…………
|
|
|
|
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
部门(单位)名称:
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
预算数
|
合 计
|
|
基本工资福利小计
|
303.79
|
1、基本工资
|
121.38
|
2、津贴补贴
|
137.97
|
3、奖金
|
10.11
|
4、乡镇补贴
|
|
5、社会保障费小计
|
9.39
|
失业保险
|
0.04
|
基本医疗保险
|
8.79
|
残疾人就业保险
|
0.03
|
大病统筹
|
0.52
|
工伤保险
|
0.01
|
养老保险
|
|
职业年金
|
|
6、加班补助
|
17.21
|
7、绩效工资小计
|
2.28
|
8、其他工资和福利支出
|
5.45
|
基本商品服务支出
|
138.07
|
1、公用经费
|
118.80
|
办公费
|
12.70
|
印刷费
|
|
咨询费
|
|
手续费
|
|
水费
|
3
|
电费
|
8
|
邮电费
|
|
公用取暖费
|
13
|
物业管理费
|
|
差旅费
|
2
|
因公出国费
|
|
维修费
|
6
|
租赁费
|
|
会议费
|
|
培训费
|
1
|
公务接待费
|
2
|
专用材料费
|
|
专用燃料费
|
|
劳务费
|
2
|
委托业务费
|
|
福利费
|
6
|
税金及附加费
|
|
其他商品服务支出
|
58.1
|
2、工会经费
|
4.51
|
3、个人取暖费
|
14.76
|
4、公用取暖费
|
|
5、交通费
|
|
公车运行维护费
|
|
其他交通费
|
5
|
公务交通补贴
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
71.59
|
1、离休费
|
|
2、退休费
|
21.61
|
3、住房公积金
|
26.16
|
4、离休补贴
|
|
5、退休补贴
|
23.03
|
6、遗属补贴
|
0.72
|
6、遗属取暖费
|
|
7、离退休书报费
|
0.07
|
8、其他对个人和家庭的补助支出
|
|
表四: 2016年政府性基金支出预算表
|
部门(单位)名称:
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科 目
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
|
部门(单位)名称:
|
单位:万元
|
项 目
|
预算数
|
合 计
|
7
|
1、因公出国(境)费用
|
|
2、公务接待费
|
2
|
3、公务用车费
|
5
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
5
|
(2)公务用车购置费
|
|